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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0025503
Monto de la Factura
₲ 5.355.995.213
Nro. Solicitud de Transferencia
73398
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.957.963

Retención DNCP
₲ 18.892.056
Retención IVA
₲ 146.072.597
Retención Renta
₲ 146.072.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193159
Monto Contrato
₲ 34.479.456.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.477.733.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.477.733.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion