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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0025504
Monto de la Factura
₲ 6.687.316.014
Nro. Solicitud de Transferencia
77919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.298.922.619

Retención DNCP
₲ 23.583.948
Retención IVA
₲ 182.353.294
Retención Renta
₲ 182.456.153
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193159
Monto Contrato
₲ 34.479.456.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.477.733.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.477.733.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion