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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005079
Monto de la Factura
₲ 816.472.716
Nro. Solicitud de Transferencia
80366
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.057.918

Retención DNCP
₲ 2.879.922
Retención IVA
₲ 22.267.438
Retención Renta
₲ 22.267.438
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186237
Monto Contrato
₲ 52.842.736.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.382.476.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.382.476.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion