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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005103
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273

Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186237
Monto Contrato
₲ 52.842.736.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.382.476.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.382.476.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion