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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013972
Monto de la Factura
₲ 16.972.802
Nro. Solicitud de Transferencia
165667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.987.144

Retención DNCP
₲ 59.868
Retención IVA
₲ 462.895
Retención Renta
₲ 462.895
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194706
Monto Contrato
₲ 2.675.951.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.442.077.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.077.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion