Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059976
Monto de la Factura
₲ 445.006.396
Nro. Solicitud de Transferencia
22808
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.163.661
Retención DNCP
₲ 1.569.659
Retención IVA
₲ 12.136.538
Retención Renta
₲ 12.136.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193157
Monto Contrato
₲ 16.929.757.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.427.017.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.017.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion