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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000518
Monto de la Factura
₲ 4.777.392.786
Nro. Solicitud de Transferencia
75472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.249.088

Retención DNCP
₲ 16.851.167
Retención IVA
Retención Renta
₲ 130.292.531
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193340
Monto Contrato
₲ 41.679.559.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.311.105.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.311.105.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion