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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011183
Monto de la Factura
₲ 487.131.207
Nro. Solicitud de Transferencia
57345
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.390.394

Retención DNCP
₲ 1.718.245
Retención IVA
₲ 13.285.397
Retención Renta
₲ 13.285.397
Multa
₲ 2.451.774

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193153
Monto Contrato
₲ 2.466.487.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.799.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.799.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion