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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011183
Monto de la Factura
₲ 614.476.807
Nro. Solicitud de Transferencia
127027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.792.464

Retención DNCP
₲ 2.167.427
Retención IVA
₲ 16.758.458
Retención Renta
₲ 16.758.458
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193153
Monto Contrato
₲ 2.466.487.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.320.799.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.320.799.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion