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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 61.385.735
Nro. Solicitud de Transferencia
195016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.820.897

Retención DNCP
₲ 216.524
Retención IVA
₲ 1.674.157
Retención Renta
₲ 1.674.157
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205722
Monto Contrato
₲ 2.118.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.903.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.903.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo