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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 88.291.666
Nro. Solicitud de Transferencia
87527
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.164.329

Retención DNCP
₲ 311.429
Retención IVA
₲ 2.407.954
Retención Renta
₲ 2.407.954
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205722
Monto Contrato
₲ 2.118.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.903.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.903.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo