Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025526
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 993.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            128774
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 962.121
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.505
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 27.098
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-204978
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.371.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.817.709
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.817.709
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388660
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        