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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025923
Monto de la Factura
₲ 993.600
Nro. Solicitud de Transferencia
158041
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.121

Retención DNCP
₲ 3.505
Retención IVA
₲ 27.098
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204978
Monto Contrato
₲ 10.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.817.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas