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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036792
Monto de la Factura
₲ 78.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14299
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
04-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.107.329

Retención DNCP
₲ 277.773
Retención IVA
₲ 2.147.727
Retención Renta
₲ 2.147.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-198902
Monto Contrato
₲ 1.804.050.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.060.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.621.891.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392565
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados