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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 93.398.535
Nro. Solicitud de Transferencia
39259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.892.266

Retención DNCP
₲ 411.803
Retención IVA
₲ 2.547.233
Retención Renta
₲ 2.547.233
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ATR
RUC
80116467-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-199558
Monto Contrato
₲ 28.890.267.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.173.988.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.173.988.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes