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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 1.370.998.247
Nro. Solicitud de Transferencia
77349
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.171.669

Retención DNCP
₲ 6.044.856
Retención IVA
₲ 37.390.861
Retención Renta
₲ 37.390.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ATR
RUC
80116467-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-199558
Monto Contrato
₲ 28.890.267.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.173.988.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.173.988.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380967
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes