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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019171
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.182

Retención DNCP
₲ 308.636
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203818
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.192.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394868
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 25_2021 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes