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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020810
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.092

Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203818
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.192.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.192.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394868
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 25_2021 SERVICIO DE AREA PROTEGIDA PARA LA SND Y EL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes