Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014425
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.629.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            181897
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.842.519
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 139.048
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 537.557
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.075.114
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAPE PYTA SA
        
                                    RUC
                            
            80025318-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-203807
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 437.737.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 416.938.720
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 416.938.720
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            388660
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        