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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000243
Monto de la Factura
₲ 17.323.204
Nro. Solicitud de Transferencia
32348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.317.198

Retención DNCP
₲ 61.104
Retención IVA
₲ 472.451
Retención Renta
₲ 472.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205876
Monto Contrato
₲ 1.579.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.648.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.487.648.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo