Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 63.048.311
Nro. Solicitud de Transferencia
70611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.386.924
Retención DNCP
₲ 222.389
Retención IVA
₲ 1.719.499
Retención Renta
₲ 1.719.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210651
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.751.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.751.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400716
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
