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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006265
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174130
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.870.955

Retención DNCP
₲ 306.873
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 2.372.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203848
Monto Contrato
₲ 2.685.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.525.363.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.525.363.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394982
Nombre de la Licitación
LIMPIEZA DE LA SND Y EL CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes