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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005060
Monto de la Factura
₲ 9.289.930
Nro. Solicitud de Transferencia
158043
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.833.071

Retención DNCP
₲ 34.097
Retención IVA
₲ 150.600
Retención Renta
₲ 263.638
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203543
Monto Contrato
₲ 94.026.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.391.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.391.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas