Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002231
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 210.874.603
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            194591
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 198.442.586
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 929.765
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.751.126
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.751.126
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUTEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80094073-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            57_2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-209373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 527.403.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 630.839.491
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 630.839.491
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            401758
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        