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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0001697
Monto de la Factura
₲ 215.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135321
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.795.295

Retención DNCP
₲ 760.127
Retención IVA
₲ 5.877.273
Retención Renta
₲ 5.877.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-210388
Monto Contrato
₲ 2.617.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.463.186.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.463.186.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403018
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil