Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0075844
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.191.934
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.844.635
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 69.934
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 238.765
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTER-EXPRESS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80007371-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-203355
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.086.859.280
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.907.091.480
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.907.091.480
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395099
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pasajes Aéreos - Juegos Asunción 2022 - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        