Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004738
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.745.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            198533
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.404.079
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.229
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 620.318
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 620.318
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            V & V S.A
        
                                    RUC
                            
            80038216-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-21-203984
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.337.545.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.199.825.650
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.199.825.650
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de sillas de ruedas, audífonos, muletas, andadores y otros para Servicio Social
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
        