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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 27.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.582

Retención DNCP
₲ 98.873
Retención IVA
₲ 741.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247580
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.361.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.361.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral