Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000710
Monto de la Factura
₲ 19.536.811
Nro. Solicitud de Transferencia
40582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.225.359
Retención DNCP
₲ 68.201
Retención IVA
₲ 532.822
Retención Renta
₲ 710.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.906.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.906.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral
