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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000736
Monto de la Factura
₲ 35.103.961
Nro. Solicitud de Transferencia
139887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.747.527

Retención DNCP
₲ 122.545
Retención IVA
₲ 957.381
Retención Renta
₲ 1.276.508
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFIMAX S.R.L
RUC
80113044-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-24-247579
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.906.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.906.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454255
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL 2024/2025/2026
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral