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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 82.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.730.355

Retención DNCP
₲ 291.353
Retención IVA
₲ 2.252.727
Retención Renta
₲ 2.252.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-225814
Monto Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.440.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.440.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409030
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas