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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004467
Monto de la Factura
₲ 507.968.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.781.488

Retención DNCP
₲ 1.791.742
Retención IVA
₲ 13.853.678
Retención Renta
₲ 13.853.678
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229957
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.698.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.698.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420259
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94-22 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas