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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004724
Monto de la Factura
₲ 351.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47870
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.892.511

Retención DNCP
₲ 1.228.158
Retención IVA
₲ 9.594.982
Retención Renta
₲ 12.793.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229957
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.698.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.698.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420259
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94-22 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas