Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004604
Monto de la Factura
₲ 425.805.200
Nro. Solicitud de Transferencia
209811
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.992.388
Retención DNCP
₲ 1.486.447
Retención IVA
₲ 11.612.869
Retención Renta
₲ 15.483.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229957
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.698.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.698.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420259
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94-22 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
