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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015432
Monto de la Factura
₲ 64.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211953
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.072.992

Retención DNCP
₲ 225.010
Retención IVA
₲ 1.757.891
Retención Renta
₲ 2.343.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235874
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.390.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.390.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas