Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014870
Monto de la Factura
₲ 89.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154961
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2024
Fecha de la Transferencia
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.428.912
Retención DNCP
₲ 312.492
Retención IVA
₲ 2.441.345
Retención Renta
₲ 3.255.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-235874
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.390.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.960.390.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429055
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 15/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
