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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 162.208.333
Nro. Solicitud de Transferencia
110737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.178.165

Retención DNCP
₲ 566.255
Retención IVA
₲ 4.423.864
Retención Renta
₲ 5.898.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-229212
Monto Contrato
₲ 3.892.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.327.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.755.327.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas