Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            137735
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO
        
                                    RUC
                            
            80020414-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12014-13-79296
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 950.981.819
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 950.981.819
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            261714
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Consultoría para Realizar la primera Encuesta Nacional sobre la Violencia Intrafamiliar basada en Genero
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay
        