Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 5.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.994.098
Retención DNCP
₲ 18.702
Retención IVA
₲ 144.600
Retención Renta
₲ 144.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.900.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.900.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional