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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 163.906.851
Nro. Solicitud de Transferencia
154183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.388.333

Retención DNCP
₲ 578.144
Retención IVA
₲ 4.470.187
Retención Renta
₲ 4.470.187
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172184
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.900.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.900.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional