Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 179.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25815
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2020
Fecha de la Transferencia
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.812.206
Retención DNCP
₲ 632.158
Retención IVA
₲ 4.887.818
Retención Renta
₲ 4.887.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172183
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.157.412.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.412.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional