Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 54.354.960
Nro. Solicitud de Transferencia
164369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.198.419
Retención DNCP
₲ 191.725
Retención IVA
₲ 1.482.408
Retención Renta
₲ 1.482.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172183
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.157.412.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.412.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional