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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 50.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81476
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.225.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
9/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-10-13066
Monto Contrato
₲ 64.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.504.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.504.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral