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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029193
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76193
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-1224
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.589.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.589.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155785
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas