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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011996
Monto de la Factura
₲ 3.277.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-0073
Monto Contrato
₲ 2.155.946.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.095.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.095.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155786
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2010 "Adquisisicón de Pasajes Aereos - Ad Referendum presupuesto 2010"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas