Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013366
Monto de la Factura
₲ 2.507.768
Nro. Solicitud de Transferencia
16616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.507.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-0073
Monto Contrato
₲ 2.155.946.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.095.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.095.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155786
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2010 "Adquisisicón de Pasajes Aereos - Ad Referendum presupuesto 2010"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas