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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107033
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-11501
Monto Contrato
₲ 273.679.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.332.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.332.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas