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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 7.495.002
Nro. Solicitud de Transferencia
7768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.991.883

Retención DNCP
₲ 26.164
Retención IVA
₲ 204.409
Retención Renta
₲ 272.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-259403
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.230.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.230.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire del MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores