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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000253
Monto de la Factura
₲ 217.902.081
Nro. Solicitud de Transferencia
33055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.247.913

Retención DNCP
₲ 768.600
Retención IVA
₲ 5.942.784
Retención Renta
₲ 5.942.784
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-184413
Monto Contrato
₲ 2.196.616.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.053.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.053.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional