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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 223.237.124
Nro. Solicitud de Transferencia
48214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.273.136

Retención DNCP
₲ 787.418
Retención IVA
₲ 6.088.285
Retención Renta
₲ 6.088.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-184413
Monto Contrato
₲ 2.196.616.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.053.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.053.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional